令和3年度当初予算の概要について

更新日:2022年04月01日

 京丹波町の令和3年度一般会計歳入歳出予算は、前年度当初比2.4%増の125億3,100万円となりました。予算規模については、新庁舎整備事業及び認定こども園整備事業が最終年度に差し掛かり、前年度と比較して微増しており、過去最大の規模となっています。

 歳入につきましては、町税は2.0%減を見込み15億8,896万円を計上しました。また、歳入で最も大きな割合を占める地方交付税は、普通交付税合併特例措置の段階的縮減が平成28年度から開始されており、令和3年度からは合併算定替の期間が終了したことで減額となり、0.6%減の48億円を計上しました。
 また、町債においては、臨時財政対策債及び減収補てん債の発行、新庁舎整備事業、認定こども園整備事業が最終年度に差し掛かかる等により、昨年度の大幅な増加に引き続き2.6%増となり、26億7,460万円を計上しています。なお、基金からの繰入は36%増の8億3,117万1千円、このうち財政調整基金からの繰入は5.9%増の3億8,956万8千円を計上しています。

 歳出につきましては、義務的経費は4.5%増の43億3,152万円を計上しました。また、主な増加要因として、公債費において、過年度借入を行った事業の据置期間が終了し、元金の返済が開始した等により公債費が17.4%増となったことによります。また、投資的経費は、新庁舎整備工事及び認定こども園整備工事の実施等により、27億8,670万9千円を計上しました。「健康の里づくり~助け合いと活力ある地域づくり~」の推進を図るため、限られた財源をそれぞれの分野に有効かつ重点的に配分しました。

 令和3年度の特別会計歳入歳出予算総額は、前年度当初比1.0%減の86億1,933万2千円となりました。

令和3年度京丹波町一般会計歳入歳出予算書

(注意)地方消費税交付金(社会保障財源化分)158,500千円については、すべて社会保障施策に要する経費(2,203,769千円)に充当します。

令和3年度京丹波町特別会計歳入歳出予算書

令和3年度当初予算の概要

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